Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4713 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA servicos técnicos - servicos técnicos
Finalidade: REGISTROS SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
MÃO DE OBRA servicos técnicos - servicos técnicos
Finalidade: REGISTROS SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA |
650,00 |
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23/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/713; |
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650,00 |
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28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2024
MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO - 4384 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.