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Última atualização realizada em 01/10/2024 às 08:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4713 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA servicos técnicos - servicos técnicos Finalidade: REGISTROS SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 MÃO DE OBRA servicos técnicos - servicos técnicos Finalidade: REGISTROS SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA 650,00
23/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/713; 650,00
28/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2024 MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO - 4384 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.