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Última atualização realizada em 01/10/2024 às 08:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4714 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 flayer informativos cras - informativos cras Finalidade: FLAYERS INFORMATIVOS DO CRAS 0,90 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 flayer informativos cras - informativos cras Finalidade: FLAYERS INFORMATIVOS DO CRAS 1.080,00
23/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56384876; 1.040,00
23/08/2024 EMPENHO A MAIOR -40,00
28/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4714/2024 GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 5713 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.