Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4716 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
170.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,85 |
144,50 |
0.25 |
BRITA |
120,00 |
30,00 |
0.60 |
AREIA |
220,00 |
132,00 |
2.00 |
CAL HIDRATADO 20 KG |
21,00 |
42,00 |
2.00 |
CIMENTO 50KG |
46,90 |
93,80 |
4.00 |
LAJE DE CONCRETO
Finalidade: AUXILIO FUNERAL |
58,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
TIJOLO MACIÇO BRITA AREIA CAL HIDRATADO 20 KG CIMENTO 50KG LAJE DE CONCRETO
Finalidade: AUXILIO FUNERAL |
674,30 |
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23/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2237; |
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674,30 |
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28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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674,30 |
TOTAL |
674,30 |
674,30 |
674,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.