Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4727 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Museu Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUSEU UN CONS 3085099384 REF AGOSTO/2024 VENC 10/10/24 |
90,92 |
90,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUSEU UN CONS 3085099384 REF AGOSTO/2024 VENC 10/10/24 |
90,92 |
|
|
27/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/88432159; |
|
90,92 |
|
03/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
|
|
90,92 |
10/09/2024 |
REFERENTE NÃO PAGO NO BANCO |
|
|
-90,92 |
12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
|
|
90,92 |
TOTAL |
90,92 |
90,92 |
90,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.