O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4738 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.75 para execução de obra de capeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre calçamento em paralelepípedo existente em via implantada no Município de Mormaço, sito à Av. Willibaldo Koenig, Bairro Centro, nos termos do convênio administrativo firmado com o governo do Estado do Rio Grande do Sul - Programa Pavimenta - Processo nº 23/2600-0000997-2, Convênio nº FPE nº 2023/5014 1.332.630,00 1.000.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 para execução de obra de capeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre calçamento em paralelepípedo existente em via implantada no Município de Mormaço, sito à Av. Willibaldo Koenig, Bairro Centro, nos termos do convênio administrativo firmado com o governo do Estado do Rio Grande do Sul - Programa Pavimenta - Processo nº 23/2600-0000997-2, Convênio nº FPE nº 2023/5014 1.000.000,00
27/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/093; e/092; 243.316,59
29/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2024 - REF. AGOSTO/2024 Construtora Del Rijo S.A. - 7849 243.316,59
26/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/124; 320.000,00
26/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Construtora Del Rijo SA - 7849 305.360,00
26/09/2024 Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 3.840,00
26/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 6.400,00
26/09/2024 Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 4.400,00
23/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/138; 400.000,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2024 - REF. OUTUBRO/2024 Construtora Del Rijo SA - 7849 381.700,00
24/10/2024 Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 4.800,00
24/10/2024 Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 5.500,00
24/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 8.000,00
25/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/139; 33.213,83
25/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/141; 3.469,58
29/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2024 - REF. OUTUBRO/2024 Construtora Del Rijo SA - 7849 3.310,85
29/10/2024 Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 41,63
29/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 69,39
29/10/2024 Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 47,71
29/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2024 - REF. OUTUBRO/2024 Construtora Del Rijo SA - 7849 31.694,29
29/10/2024 Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 398,57
29/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 664,28
29/10/2024 Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4738/2024 456,69
TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 26/09/2024 3.840,00 490/2024 Lançada
ISS 26/09/2024 6.400,00 490/2024 Lançada
INSS serviços de terceiros 26/09/2024 4.400,00 490/2024 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 24/10/2024 4.800,00 546/2024 Lançada
INSS serviços de terceiros 24/10/2024 5.500,00 546/2024 Lançada
ISS 24/10/2024 8.000,00 546/2024 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 29/10/2024 41,63 552/2024 Lançada
ISS 29/10/2024 69,39 552/2024 Lançada
INSS serviços de terceiros 29/10/2024 47,71 552/2024 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 29/10/2024 398,57 547/2024 Lançada
ISS 29/10/2024 664,28 547/2024 Lançada
INSS serviços de terceiros 29/10/2024 456,69 547/2024 Lançada
TOTAL   34.618,27