Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4965 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
83.00 |
FOLHAS ESPECIAIS - FOLHAS ESPECIAIS |
2,00 |
166,00 |
2.00 |
CANETA P/ CD - CANETA P/ CD |
7,90 |
15,80 |
1.00 |
Cola universal p/ artesanato 17g - Cola universal p/ artesanato 17g |
15,90 |
15,90 |
16.00 |
PLASTICO P/ ENCAPAR - PLASTICO P/ ENCAPAR
Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE SMECD |
1,50 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
FOLHAS ESPECIAIS - FOLHAS ESPECIAIS CANETA P/ CD - CANETA P/ CD Cola universal p/ artesanato 17g - Cola universal p/ artesanato 17g PLASTICO P/ ENCAPAR - PLASTICO P/ ENCAPAR
Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE SMECD |
221,70 |
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30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 02/528; |
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221,70 |
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01/10/2024 |
Pagamento de Empenho 4965/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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221,70 |
TOTAL |
221,70 |
221,70 |
221,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.