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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4966 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
67.00 FOLHAS ESPECIAIS - FOLHAS ESPECIAIS 2,00 134,00
1.00 CANETA P/ CD - CANETA P/ CD 7,90 7,90
1.00 Cola universal p/ artesanato 17g - Cola universal p/ artesanato 17g 15,90 15,90
14.00 PLASTICO P/ ENCAPAR - PLASTICO P/ ENCAPAR Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE SMECD 1,50 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 FOLHAS ESPECIAIS - FOLHAS ESPECIAIS CANETA P/ CD - CANETA P/ CD Cola universal p/ artesanato 17g - Cola universal p/ artesanato 17g PLASTICO P/ ENCAPAR - PLASTICO P/ ENCAPAR Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE SMECD 178,80
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 2/528; 178,80
01/10/2024 Pagamento de Empenho 4966/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178,80
TOTAL 178,80 178,80 178,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.