Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4967 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
EVA DECORADO |
7,90 |
118,50 |
50.00 |
FOLHAS DE EVA |
3,90 |
195,00 |
10.00 |
COLA EVA |
5,90 |
59,00 |
300.00 |
FOLHA SULFITE BRANCA |
0,40 |
120,00 |
200.00 |
FOLHA SULFITE COLORIDA
Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE AHILES, MARQUETTI E SONHO DE CRIANCA |
0,40 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
EVA DECORADO FOLHAS DE EVA COLA EVA FOLHA SULFITE BRANCA FOLHA SULFITE COLORIDA
Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE AHILES, MARQUETTI E SONHO DE CRIANCA |
572,50 |
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29/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/527; |
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572,50 |
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03/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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572,50 |
TOTAL |
572,50 |
572,50 |
572,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.