Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAINO DARCI ALLEBRANDT - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4980 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de generos alimenticios para Merenda escolar COMPLEMENTO EMPENHO 4603 |
19,70 |
19,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
Aquisição de generos alimenticios para Merenda escolar COMPLEMENTO EMPENHO 4603 |
19,70 |
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| 27/08/2024 |
Aquisição de generos alimenticios para Merenda escolar COMPLEMENTO EMPENHO 4603
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19,70 |
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| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4980/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19,70 |
| TOTAL |
19,70 |
19,70 |
19,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.