Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAINO DARCI ALLEBRANDT - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4980 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de generos alimenticios para Merenda escolar COMPLEMENTO EMPENHO 4603 |
19,70 |
19,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
Aquisição de generos alimenticios para Merenda escolar COMPLEMENTO EMPENHO 4603 |
19,70 |
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27/08/2024 |
Aquisição de generos alimenticios para Merenda escolar COMPLEMENTO EMPENHO 4603
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19,70 |
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28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4980/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19,70 |
TOTAL |
19,70 |
19,70 |
19,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.