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Última atualização realizada em 02/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5069 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENGATE FLEXIVEL 6,00 6,00
1.00 TORNEIRA 13,00 13,00
1.00 COLA POXIPOL Finalidade: NECESSIDADE URGENTE ESCOLA ANTONIO ANTONIO MARQUETTI 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 ENGATE FLEXIVEL TORNEIRA COLA POXIPOL Finalidade: NECESSIDADE URGENTE ESCOLA ANTONIO ANTONIO MARQUETTI 24,00
19/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/411; 24,00
26/09/2024 Pagamento de Empenho 5069/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.