Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5153 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PIVO |
188,00 |
376,00 |
4.00 |
BUCHA estabilizadora - estabilizadora |
36,00 |
144,00 |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
418,00 |
836,00 |
2.00 |
KIT COIFA BATENTE |
56,00 |
112,00 |
2.00 |
COXIN DES suspensão - suspensão
Finalidade: PECAS MONTANA |
88,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
PIVO BUCHA estabilizadora - estabilizadora AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT COIFA BATENTE COXIN DES suspensão - suspensão
Finalidade: PECAS MONTANA |
1.644,00 |
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05/09/2024 |
Conforme DANFE Nº E/56660371; |
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1.644,00 |
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13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.644,00 |
TOTAL |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.