Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5179 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOGO DE TINTAS EPSON ORIGINAL L544
Finalidade: TINTAS EPSON |
279,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
JOGO DE TINTAS EPSON ORIGINAL L544
Finalidade: TINTAS EPSON |
279,00 |
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11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº E/567221442; |
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279,00 |
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18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5179/2024
SERGIO GIRARDI ME - 4644 |
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279,00 |
TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.