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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5186 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33.44 CABO MULTIPLEX 4X16,00MM TRIFASICO 12,20 407,96
3.52 ALCA CABO ENTRADA 16 MM 2,84 10,00
3.54 CINTA GALVANIZADA PERFURADA ESTREITA 4,00 14,15
2.64 ISOLADOR ROLDANA 72X72 8,65 22,84
2.64 ARMACAO AS11 METAL 33,25 87,78
8.81 PARAFUSO MAQUINA 1/4X1,1/4 0,42 3,70
7.04 CONECTOR DERIVACAO DE PERFURACAO Finalidade: PARQUE 26,24 184,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 CABO MULTIPLEX 4X16,00MM TRIFASICO ALCA CABO ENTRADA 16 MM CINTA GALVANIZADA PERFURADA ESTREITA ISOLADOR ROLDANA 72X72 ARMACAO AS11 METAL PARAFUSO MAQUINA 1/4X1,1/4 PORCA SEXTAVA 1/4 CONECTOR DERIVACAO DE PERFURACAO Finalidade: PARQUE 731,28
11/09/2024 Conforme DANFE Nº E/23529; 731,28
18/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5186/2024 ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA - 2503 731,28
TOTAL 731,28 731,28 731,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.