Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ACO TREFILADO 1045 |
38,00 |
152,00 |
1.00 |
PORCA 1.1/4 TRAVANTE |
27,00 |
27,00 |
1.00 |
ARRUELA 1.1/4 |
9,00 |
9,00 |
12.00 |
ELETRODO 3,25MM |
4,00 |
48,00 |
2.00 |
TRAVA XCMG GUIA LAMINA COM FURO |
280,00 |
560,00 |
6.00 |
TRAVA XCMG GUIA DESLIZANTE LAMINA
Finalidade: PECAS PATROLA XCMG |
160,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
ACO TREFILADO 1045 PORCA 1.1/4 TRAVANTE ARRUELA 1.1/4 ELETRODO 3,25MM TRAVA XCMG GUIA LAMINA COM FURO TRAVA XCMG GUIA DESLIZANTE LAMINA
Finalidade: PECAS PATROLA XCMG |
1.756,00 |
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11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº E/56728313; |
|
1.756,00 |
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18/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.756,00 |
TOTAL |
1.756,00 |
1.756,00 |
1.756,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.