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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5204 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ACO TREFILADO 1045 38,00 152,00
1.00 PORCA 1.1/4 TRAVANTE 27,00 27,00
1.00 ARRUELA 1.1/4 9,00 9,00
12.00 ELETRODO 3,25MM 4,00 48,00
2.00 TRAVA XCMG GUIA LAMINA COM FURO 280,00 560,00
6.00 TRAVA XCMG GUIA DESLIZANTE LAMINA Finalidade: PECAS PATROLA XCMG 160,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 ACO TREFILADO 1045 PORCA 1.1/4 TRAVANTE ARRUELA 1.1/4 ELETRODO 3,25MM TRAVA XCMG GUIA LAMINA COM FURO TRAVA XCMG GUIA DESLIZANTE LAMINA Finalidade: PECAS PATROLA XCMG 1.756,00
11/09/2024 Conforme DANFE Nº E/56728313; 1.756,00
18/09/2024 Pagamento de Empenho 5204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.756,00
TOTAL 1.756,00 1.756,00 1.756,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.