Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDUARDO ANTONIO BROCH - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5244 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE PORTO ALEGRE REUNIAO NA CCR DIA 12/09/2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
REFERENTE PORTO ALEGRE REUNIAO NA CCR DIA 12/09/2024 |
100,00 |
|
|
11/09/2024 |
DIARIA |
|
100,00 |
|
18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5244/2024
EDUARDO ANTONIO BROCH - 7966 |
|
|
100,00 |
07/11/2024 |
PAGAMENTO INDEVIDO |
|
|
-100,00 |
13/11/2024 |
PAGAMENTO INDEVIDO |
|
-100,00 |
|
14/11/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO |
-100,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.