Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: LEGAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
Número do empenho: | 5291 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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23.00 | Papel higiênico rolão 300m, folha simples na cor branca, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, macio, absorvente, biodegradável, papel não reciclado, homogêneo, não poderá esfarelar d Finalidade: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 30,00 | 690,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/09/2024 | Papel higiênico rolão 300m, folha simples na cor branca, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, macio, absorvente, biodegradável, papel não reciclado, homogêneo, não poderá esfarelar d Finalidade: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 690,00 | ||
30/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56906011; | 690,00 | ||
10/12/2024 | Pagamento de Empenho 5291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 690,00 | ||
TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |