Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5292 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENGATE FLEXIVEL |
9,00 |
9,00 |
1.00 |
ESPUDE |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
SIFAO P/ LAVATORIO |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
TORNEIRA METALICA
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2024 |
ENGATE FLEXIVEL ESPUDE SIFAO P/ LAVATORIO TORNEIRA METALICA
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA |
74,00 |
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19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/427; |
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74,00 |
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24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5292/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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74,00 |
TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.