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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5292 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENGATE FLEXIVEL 9,00 9,00
1.00 ESPUDE 7,00 7,00
1.00 SIFAO P/ LAVATORIO 8,00 8,00
1.00 TORNEIRA METALICA Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 ENGATE FLEXIVEL ESPUDE SIFAO P/ LAVATORIO TORNEIRA METALICA Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA 74,00
19/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/427; 74,00
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5292/2024 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 74,00
TOTAL 74,00 74,00 74,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.