Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5295 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA IMPRESSORA EPSON M 1005 |
310,00 |
310,00 |
1.00 |
KIT TINTA IMPRESSORA BROTHER |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
KIT TINTA CANON
Finalidade: SECRETARIA DA SAUDE |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2024 |
TINTA IMPRESSORA EPSON M 1005 KIT TINTA IMPRESSORA BROTHER KIT TINTA CANON
Finalidade: SECRETARIA DA SAUDE |
515,00 |
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19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56678607; |
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515,00 |
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24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5295/2024
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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515,00 |
TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.