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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5298 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 CABO SINGELO SEMI RIGIDO PVC 750V 70 16,0 MM PRETO 19,00 684,00
6.00 CABO SINGELO SEMI RIGIDO PVC 750V 70MM VERDE 19,00 114,00
11.00 CABO SINGELO SEMI RIGIDO PVC 750V 70 16,0MM VERMEL 19,00 209,00
1.00 CAIXA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA 15,00 15,00
1.00 HASTE TERRA 1/2 50,00 50,00
1.00 CONECTOR HASTE TERRA 5,00 5,00
3.00 DISJUNTOR UNIPOLAR PADRAO DIN 1 X 63 6KA 35,00 105,00
1.00 DPS DISPOSITIVO PROT SURTO 45KA 80,00 80,00
1.00 CONECTOR FENDIDO 16MM 5,00 5,00
1.00 ROLDANA P/ AR 72 X 72 GERMER 15,00 15,00
1.00 ARMAÇÃO AR 1.1 PESADO 25,00 25,00
15.00 CABO MULTIPLEX 2X25 MM 10,00 150,00
4.00 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CD 70 Finalidade: ESCOLA ACHILES 13,25 53,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 CABO SINGELO SEMI RIGIDO PVC 750V 70 16,0 MM PRETO CABO SINGELO SEMI RIGIDO PVC 750V 70MM VERDE CABO SINGELO SEMI RIGIDO PVC 750V 70 16,0MM VERMEL CAIXA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA HASTE TERRA 1/2 CONECTOR HASTE TERRA DISJUNTOR UNIPOLAR PADRAO DIN 1 X 63 6KA DPS DISPOSITIVO PROT SURTO 45KA CONECTOR FENDIDO 16MM ROLDANA P/ AR 72 X 72 GERMER ARMAÇÃO AR 1.1 PESADO CABO MULTIPLEX 2X25 MM CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CD 70 Finalidade: ESCOLA ACHILES 1.510,00
26/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/425; 1.510,00
30/09/2024 Pagamento de Empenho 5298/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.510,00
TOTAL 1.510,00 1.510,00 1.510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.