Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5344 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Guardanapo de papel, folha simples, 22x22cm, 100% celulose, pacote com 50 unidades. |
4,99 |
14,97 |
3.00 |
COPO DESCARTAVEL |
7,99 |
23,97 |
2.00 |
CAIXA PALITO |
1,99 |
3,98 |
4.00 |
CARVÃO
Finalidade: ALMOCO BANDA MARCIAL SOLEDADE DA 07/09/2024 |
23,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
Guardanapo de papel, folha simples, 22x22cm, 100% celulose, pacote com 50 unidades. COPO DESCARTAVEL CAIXA PALITO CARVÃO
Finalidade: ALMOCO BANDA MARCIAL SOLEDADE DA 07/09/2024 |
134,92 |
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19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/604; |
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134,92 |
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26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5344/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,92 |
TOTAL |
134,92 |
134,92 |
134,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.