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Última atualização realizada em 02/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5347 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 67 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISJUNTOR trifasico 40A 60,00 60,00
1.00 DISJUNTOR trifasico 323A 63,00 63,00
1.00 caixa p/ DJ 27,00 27,00
2.00 INTERRUPTOR par 10A 6,50 13,00
4.00 ELETRODUTO PVC 1/2" 50,50 202,00
2.00 MODULO CEGO 1,50 3,00
3.00 caixa liz espelho 4x2 10,00 30,00
3.00 ELETRODUTO PVC 1/2" curva 2,00 6,00
18.00 CONECTOR PERFURANTE de dericação 16,00 288,00
5.00 ISOLADOR porcelana roldana 72x72 mm 13,00 65,00
5.00 ARMAÇÃO isolador AR1.1 pesado 25,00 125,00
1.00 chumbador parabolt 10,50 10,50
2.00 PARAFUSO AR 20CM 15,00 30,00
5.00 conector aparente saida 3/4 3,50 17,50
7.00 ABRAÇADEIRA 3/4 3,00 21,00
2.00 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM 7,00 14,00
3.00 LUVA SOLDAVEL DE 20 MM 1,00 3,00
2.00 JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 20X1/2" 2,50 5,00
1.00 PARAFUSO FIX ASSENTO SANITÁRIO 10,00 10,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 2,60 2,60
1.00 COLA PVC PARA CANOS 75 GR 10,00 10,00
2.00 VEDANEL ANEL P/ VASO GOLD 10,00 20,00
1.00 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 60,00 60,00
5.00 HASTE CHUVEIRO 15,00 75,00
5.00 PLACA 2 postos 9,00 45,00
5.00 PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD femea 20A 10,00 50,00
10.00 SOQUETE FIXO 2P 5,50 55,00
1.00 ELETRODUTO 3/4" 20,00 20,00
1.00 conector de saida 1 3,00 3,00
1.00 JOELHO com rosca 3,00 3,00
2.00 FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M Finalidade: MANUTENCAO REDE ELETRICA E HIDRAULICA PARQUE 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 DISJUNTOR trifasico 40A DISJUNTOR trifasico 323A caixa p/ DJ INTERRUPTOR par 10A ELETRODUTO PVC 1/2" MODULO CEGO caixa liz espelho 4x2 ELETRODUTO PVC 1/2" curva CONECTOR PERFURANTE de dericação ISOLADOR porcelana roldana 72x72 mm ARMAÇÃO isolador AR1.1 pesado chumbador parabolt PARAFUSO AR 20CM conector aparente saida 3/4 ABRAÇADEIRA 3/4 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM LUVA SOLDAVEL DE 20 MM JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 20X1/2" PARAFUSO FIX ASSENTO SANITÁRIO FITA VEDA ROSCA COLA PVC PARA CANOS 75 GR VEDANEL ANEL P/ VASO GOLD CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA HASTE CHUVEIRO PLACA 2 postos PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD femea 20A SOQUETE FIXO 2P ELETRODUTO 3/4" conector de saida 1 JOELHO com rosca FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M Finalidade: MANUTENCAO REDE ELETRICA E HIDRAULICA PARQUE 1.352,60
26/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/0408; 1.352,60
30/09/2024 Pagamento de Empenho 5347/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.352,60
TOTAL 1.352,60 1.352,60 1.352,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.