Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5348 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
QUEROSENE 5L MICRO 3 IMX-0137 - QUEROSENE 5L MICRO 3 IMX-0137 |
109,91 |
109,91 |
451.00 |
DIESEL S10 MICRO 3 IMX-0137
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,29 |
2.836,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
QUEROSENE 5L MICRO 3 IMX-0137 - QUEROSENE 5L MICRO 3 IMX-0137 DIESEL S10 MICRO 3 IMX-0137
Finalidade: COMBUSTIVEL |
2.946,70 |
|
|
19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2981; |
|
2.946,70 |
|
25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5348/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
2.946,70 |
TOTAL |
2.946,70 |
2.946,70 |
2.946,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.