Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5372 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ESCITALOPRAM |
50,00 |
100,00 |
2.00 |
ARISTAB 1MG/ML |
169,00 |
338,00 |
2.00 |
HIDROXIZINA |
29,90 |
59,80 |
2.00 |
VALPROATO DE SODIO |
47,88 |
95,76 |
2.00 |
LOSARTANA |
7,95 |
15,90 |
2.00 |
XRP DE GUACO |
11,99 |
23,98 |
12.00 |
CELESTONE SOLUSPAN
Finalidade: MEDICACAO |
25,45 |
305,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
ESCITALOPRAM ARISTAB 1MG/ML HIDROXIZINA VALPROATO DE SODIO LOSARTANA XRP DE GUACO CELESTONE SOLUSPAN
Finalidade: MEDICACAO |
938,84 |
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30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56850425; |
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938,84 |
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03/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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938,84 |
TOTAL |
938,84 |
938,84 |
938,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.