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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5433 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LINHA BARROCO NATURAPL CRU 42,90 85,80
9.10 TECIDO 100% ALGODAO 29,90 272,07
0.50 TECIDO 100% ALGODAO 31,90 15,95
3.00 TECIDO 59,90 179,70
1.70 TECIDO 69,90 118,83
3.00 LINHA POLIESTER COSTURA 6,90 20,70
6.00 FELTRO LISO 19,90 119,40
2.00 ZIPER DESTACAVEL DE 50 A 60 CM 3,90 7,80
1.00 PEDRARIA 2,50 2,50
1.00 LINHA ANNE Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA 21,90 21,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 LINHA BARROCO NATURAPL CRU TECIDO 100% ALGODAO TECIDO 100% ALGODAO TECIDO TECIDO LINHA POLIESTER COSTURA FELTRO LISO ZIPER DESTACAVEL DE 50 A 60 CM PEDRARIA LINHA ANNE Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA 844,65
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/288; 844,65
25/10/2024 Pagamento de Empenho 5433/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 844,65
TOTAL 844,65 844,65 844,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.