Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5448 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE RRT GINASIO ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO |
99,64 |
99,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
REFERENTE RRT GINASIO ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO |
99,64 |
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24/09/2024 |
REFERENTE TROCAR DOTAÇÃO |
-99,64 |
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26/09/2024 |
REFERENTE RRT GINASIO ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO
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99,64 |
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26/09/2024 |
TROCAR DOTAÇÃO |
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-99,64 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.