Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5449 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RRT PROJETO GINASIO ESOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO |
99,64 |
99,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
RRT PROJETO GINASIO ESOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO |
99,64 |
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26/09/2024 |
RRT PROJETO GINASIO ESOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO
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99,64 |
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26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2024
CREA RS - 49 |
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99,64 |
TOTAL |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.