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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 548 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SOQUETE DUPLO 20,00 80,00
4.00 LAMPADA 1034 6,00 24,00
3.00 SOQUETE SIMPLES 15,00 45,00
3.00 LAMPADA 67 - LAMPADA 67 8,00 24,00
1.00 LAMPADA 40,00 40,00
1.00 RELÉ AUXILIAR Finalidade: MICRO IQC 7419 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 SOQUETE DUPLO LAMPADA 1034 SOQUETE SIMPLES LAMPADA 67 - LAMPADA 67 LAMPADA RELÉ AUXILIAR Finalidade: MICRO IQC 7419 263,00
05/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51229528; 263,00
09/02/2024 Pagamento de Empenho 548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 263,00
TOTAL 263,00 263,00 263,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.