Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de internet, intranet, 100% fibra óptica,um ponto via rádio, capacidade GIGA ETHERNET, FTTH (Fiber to the Home), locação e manutenção de equipamentos para distribuição de sinal Wifi, com software de gerencREFERENTE DEDICADO 20MBPS 01/09/24 A 29/09/24 | 122,80 | 122,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/09/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de internet, intranet, 100% fibra óptica,um ponto via rádio, capacidade GIGA ETHERNET, FTTH (Fiber to the Home), locação e manutenção de equipamentos para distribuição de sinal Wifi, com software de gerencREFERENTE DEDICADO 20MBPS 01/09/24 A 29/09/24 | 122,80 | ||
30/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº u4/61354; | 122,80 | ||
14/10/2024 | Pagamento de Empenho 5682/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,80 | ||
TOTAL | 122,80 | 122,80 | 122,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |