Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5705 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
28.92 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA |
6,65 |
192,32 |
36.10 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA |
6,65 |
240,06 |
22.61 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,65 |
150,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
582,74 |
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30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/267206; 1/267551; 1/268588; |
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582,74 |
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10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5705/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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582,74 |
TOTAL |
582,74 |
582,74 |
582,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.