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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5706 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
124.26 OLEO DIESEL COMUM CAMINHAO PRANCHA 6,48 805,23
199.71 OLEO DIESEL COMUM CAMINHAO PRANCHA 6,48 1.294,12
368.02 OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA 6,48 2.384,74
197.48 OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA 6,58 1.299,43
105.93 OLEO DIESEL B S10 RETRO CATERPILLAR 6,58 697,00
103.12 OLEO DIESEL COMUM RETRO XCMG 6,48 668,23
109.52 OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA 6,58 720,62
129.26 OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA 6,58 850,50
83.49 OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA 6,58 549,34
41.78 GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA 6,64 277,45
43.38 GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA 6,65 288,48
39.78 GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA Finalidade: COMBUSTIVEL 6,65 264,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 OLEO DIESEL COMUM CAMINHAO PRANCHA OLEO DIESEL COMUM CAMINHAO PRANCHA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 RETRO CATERPILLAR OLEO DIESEL COMUM RETRO XCMG OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA Finalidade: COMBUSTIVEL 10.099,69
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/267362; 1/268661; 1/266861; 1/267361; 1/268197; 1/267191; 1/267628; 1/267946; 1/268329; 1/267244; 1/267728; 1/268604; 10.099,69
10/10/2024 Pagamento de Empenho 5706/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.099,69
TOTAL 10.099,69 10.099,69 10.099,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.