Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
Número do empenho: | 5706 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
124.26 | OLEO DIESEL COMUM CAMINHAO PRANCHA | 6,48 | 805,23 |
199.71 | OLEO DIESEL COMUM CAMINHAO PRANCHA | 6,48 | 1.294,12 |
368.02 | OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA | 6,48 | 2.384,74 |
197.48 | OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA | 6,58 | 1.299,43 |
105.93 | OLEO DIESEL B S10 RETRO CATERPILLAR | 6,58 | 697,00 |
103.12 | OLEO DIESEL COMUM RETRO XCMG | 6,48 | 668,23 |
109.52 | OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA | 6,58 | 720,62 |
129.26 | OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA | 6,58 | 850,50 |
83.49 | OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA | 6,58 | 549,34 |
41.78 | GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA | 6,64 | 277,45 |
43.38 | GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA | 6,65 | 288,48 |
39.78 | GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,65 | 264,55 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | OLEO DIESEL COMUM CAMINHAO PRANCHA OLEO DIESEL COMUM CAMINHAO PRANCHA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 RETRO CATERPILLAR OLEO DIESEL COMUM RETRO XCMG OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA OLEO DIESELB S10 CARREGADEIRA GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA Finalidade: COMBUSTIVEL | 10.099,69 | ||
30/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/267362; 1/268661; 1/266861; 1/267361; 1/268197; 1/267191; 1/267628; 1/267946; 1/268329; 1/267244; 1/267728; 1/268604; | 10.099,69 | ||
10/10/2024 | Pagamento de Empenho 5706/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.099,69 | ||
TOTAL | 10.099,69 | 10.099,69 | 10.099,69 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |