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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5707 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
39.02 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 6,58 256,78
28.72 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 6,58 188,99
23.34 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 6,58 153,56
43.09 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 6,58 283,50
22.44 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 6,58 147,66
26.93 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 Finalidade: COMBUSTIVEL L200 6,58 177,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 OLEO DIESEL B S10 IYT-3078 L200 Finalidade: COMBUSTIVEL L200 1.207,68
04/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/267073; 1/267239; 1/267974; 1/268192; 1/268408; 1/268591; 1.207,68
10/10/2024 Pagamento de Empenho 5707/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.207,68
TOTAL 1.207,68 1.207,68 1.207,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.