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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5725 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33.40 OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA 6,58 219,77
1.00 OLEO MOBIL 5W30 DIESEL/GASOLINA DEXOS 2 65,90 65,90
37.59 OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA - OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA 6,58 247,35
36.57 OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA 6,57 240,26
22.90 OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA Finalidade: COMBUSTIVEL 6,58 150,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA OLEO MOBIL 5W30 DIESEL/GASOLINA DEXOS 2 OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA - OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA Finalidade: COMBUSTIVEL 923,95
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/267341; 1/267622; 1/267735; 1/267840; 1/268193; 923,95
10/10/2024 Pagamento de Empenho 5725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 923,95
TOTAL 923,95 923,95 923,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.