Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WILLIAM ALBERTO WASMUTH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5738 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA 3° PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DIA 26/09/2024
Finalidade: VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2024 |
VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA 3° PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DIA 26/09/2024
Finalidade: VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
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04/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57084537; |
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250,00 |
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10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5738/2024
WILLIAM ALBERTO WASMUTH - 6793 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.