Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: L A TURELA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5741 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO PRESTADOS ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL SESSOES TERAPIA FONOAUDIOLOGICA REFERENTE MÊS SETEMBRO/2024 |
6.435,00 |
6.435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
SERVIÇO PRESTADOS ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL SESSOES TERAPIA FONOAUDIOLOGICA REFERENTE MÊS SETEMBRO/2024 |
6.435,00 |
|
|
08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/152; |
|
6.435,00 |
|
11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5741/2024
L A TURELA LTDA - 8027 |
|
|
6.435,00 |
TOTAL |
6.435,00 |
6.435,00 |
6.435,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.