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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5774 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
104.00 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 IVN-9145 56,35 5.860,40
60.00 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB 2429 MMJ-8F45 Finalidade: CARGAS DE PEDRAS 56,35 3.381,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 IVN-9145 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB 2429 MMJ-8F45 Finalidade: CARGAS DE PEDRAS 9.241,40
08/10/2024 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 IVN-9145 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB 2429 MMJ-8F45 Finalidade: CARGAS DE PEDRAS 9.241,40
14/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5774/2024 VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 9.241,40
TOTAL 9.241,40 9.241,40 9.241,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.