Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RM MOTORES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5779 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
POLYMATIC RC 33/43 HUSQ128/133/232AUT |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
FILTRO AR HUSQ 236R/143RIIPLAST QUADRA |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
INJETOR CARB RC 33/43/52 HUSQ236E18MM
Finalidade: PECAS CONSERTO MAQUINA CORTAR GRAMA |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
POLYMATIC RC 33/43 HUSQ128/133/232AUT FILTRO AR HUSQ 236R/143RIIPLAST QUADRA INJETOR CARB RC 33/43/52 HUSQ236E18MM
Finalidade: PECAS CONSERTO MAQUINA CORTAR GRAMA |
125,00 |
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10/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1465; |
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125,00 |
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25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2024
RM MOTORES LTDA - 8147 |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.