Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5783 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE OXIGENIO
Finalidade: CARGA DE OXIGENIO PARA CILINDRO DO AMBULATORIO UNIDADE CENTRAL |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
CARGA DE OXIGENIO
Finalidade: CARGA DE OXIGENIO PARA CILINDRO DO AMBULATORIO UNIDADE CENTRAL |
330,00 |
|
|
15/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/116814; |
|
330,00 |
|
21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2024
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
|
|
330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.