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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5799 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO 40MM 8,00 8,00
0.30 CANO ESGOTO 40MM 5,75 1,72
1.00 ANEL DE CERA COM GUIA BLUKIT 14,00 14,00
1.00 PEGO 16X24 KG GERDAU 21,00 21,00
0.75 PAREDE EUCALIPTO 1° M² Finalidade: MATERIAIS PARA ESCOLAS 69,00 51,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO 40MM CANO ESGOTO 40MM ANEL DE CERA COM GUIA BLUKIT PEGO 16X24 KG GERDAU PAREDE EUCALIPTO 1° M² Finalidade: MATERIAIS PARA ESCOLAS 96,47
10/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/2276; 96,47
25/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5799/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 96,47
TOTAL 96,47 96,47 96,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.