Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5799 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO 40MM |
8,00 |
8,00 |
0.30 |
CANO ESGOTO 40MM |
5,75 |
1,72 |
1.00 |
ANEL DE CERA COM GUIA BLUKIT |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
PEGO 16X24 KG GERDAU |
21,00 |
21,00 |
0.75 |
PAREDE EUCALIPTO 1° M²
Finalidade: MATERIAIS PARA ESCOLAS |
69,00 |
51,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO 40MM CANO ESGOTO 40MM ANEL DE CERA COM GUIA BLUKIT PEGO 16X24 KG GERDAU PAREDE EUCALIPTO 1° M²
Finalidade: MATERIAIS PARA ESCOLAS |
96,47 |
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10/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2276; |
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96,47 |
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25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5799/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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96,47 |
TOTAL |
96,47 |
96,47 |
96,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.