Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5807 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2352.00 |
CONTRATACAO DE SERVICOS TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ-2H08 MES SETEMBRO 2024 |
5,74 |
13.500,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
CONTRATACAO DE SERVICOS TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ-2H08 MES SETEMBRO 2024 |
13.500,48 |
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15/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/38; |
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13.500,48 |
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15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2024
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
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12.757,95 |
15/10/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5807/2024 |
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472,52 |
15/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5807/2024 |
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270,01 |
TOTAL |
13.500,48 |
13.500,48 |
13.500,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
15/10/2024 |
472,52 |
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Lançada |
ISS |
15/10/2024 |
270,01 |
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Lançada |
TOTAL |
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742,53 |
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