Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5834 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO ONIBUS IVT-1535 |
2.499,73 |
2.499,73 |
1.00 |
JUROS E MULTAS |
54,97 |
54,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO ONIBUS IVT-1535 JUROS E MULTAS |
2.554,70 |
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08/10/2024 |
REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO ONIBUS IVT-1535
|
|
2.554,70 |
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08/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5834/2024
ESSOR SEGUROS SA - 5744 |
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2.554,70 |
TOTAL |
2.554,70 |
2.554,70 |
2.554,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.