Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5844 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REGULADOR GAS SEM MANGUEIRA 1,0KG |
39,90 |
39,90 |
2.00 |
ROLO LA FIBRAS ESPECIAIS 23CM SEM CABO
Finalidade: ESCOLA ANOTONIO DE GODOY BUENO |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
REGULADOR GAS SEM MANGUEIRA 1,0KG ROLO LA FIBRAS ESPECIAIS 23CM SEM CABO
Finalidade: ESCOLA ANOTONIO DE GODOY BUENO |
95,90 |
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10/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56636587; |
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95,90 |
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25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5844/2024
ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 |
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95,90 |
TOTAL |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.