Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DE CESARO & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5873 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PLACA GRAVADA
Finalidade: FEIRA DO LIVRO |
295,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2024 |
PLACA GRAVADA
Finalidade: FEIRA DO LIVRO |
590,00 |
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18/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/15410; |
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590,00 |
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25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5873/2024
DE CESARO & CIA LTDA ME - 1760 |
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590,00 |
30/10/2024 |
REFERENTE TED DEVOLVIDA |
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-590,00 |
11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5873/2024
DE CESARO & CIA LTDA ME - 1760 |
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590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.