Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5884 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LOCAÇÃO DEW LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SAPH MOVEL ANO 2024 |
8.500,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
LOCAÇÃO DEW LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SAPH MOVEL ANO 2024 |
8.500,00 |
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18/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/244; |
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8.500,00 |
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29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5884/2024
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - 7308 |
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8.092,00 |
29/10/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5884/2024 |
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408,00 |
TOTAL |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
29/10/2024 |
408,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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408,00 |
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