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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5903 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INTERRUPTOR ROTATIVO DE FAROL 24W ONIBUS IVT-1535 410,00 410,00
2.00 RELE AUXILIAR 24W IVT-1535 ONIBUS 45,00 90,00
8.00 LAMPADA 24W 1034 IVT-1535 ONIBUS 10,00 80,00
1.00 CAMERA DE RE IVT-1535 ONIBUS Finalidade: ONIBUS 02 IVT-1535 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 INTERRUPTOR ROTATIVO DE FAROL 24W ONIBUS IVT-1535 RELE AUXILIAR 24W IVT-1535 ONIBUS LAMPADA 24W 1034 IVT-1535 ONIBUS CAMERA DE RE IVT-1535 ONIBUS Finalidade: ONIBUS 02 IVT-1535 700,00
18/10/2024 Conforme DANFE Nº 890/57307589; 700,00
22/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5903/2024 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.