Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5903 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INTERRUPTOR ROTATIVO DE FAROL 24W ONIBUS IVT-1535 |
410,00 |
410,00 |
2.00 |
RELE AUXILIAR 24W IVT-1535 ONIBUS |
45,00 |
90,00 |
8.00 |
LAMPADA 24W 1034 IVT-1535 ONIBUS |
10,00 |
80,00 |
1.00 |
CAMERA DE RE IVT-1535 ONIBUS
Finalidade: ONIBUS 02 IVT-1535 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2024 |
INTERRUPTOR ROTATIVO DE FAROL 24W ONIBUS IVT-1535 RELE AUXILIAR 24W IVT-1535 ONIBUS LAMPADA 24W 1034 IVT-1535 ONIBUS CAMERA DE RE IVT-1535 ONIBUS
Finalidade: ONIBUS 02 IVT-1535 |
700,00 |
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18/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57307589; |
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700,00 |
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22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5903/2024
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.