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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5928 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG 45,00 90,00
0.50 AREIA - AREIA 230,00 115,00
0.50 BRITA - BRITA 100,00 50,00
50.00 TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS 0,90 45,00
1.00 TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM - TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM Finalidade: BENEFICIOS EVENTUAIS- PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL- R.L.R.V. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG AREIA - AREIA BRITA - BRITA TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM - TELHA BRASILITE 2,44 X 6MM Finalidade: BENEFICIOS EVENTUAIS- PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL- R.L.R.V. 390,00
22/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/461; 390,00
25/10/2024 Pagamento de Empenho 5928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.