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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 593 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF JANEIRO/2024 VENC 18/03/2024 1.980,40 1.980,40
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF JANEIRO/2024 VENC 18/03/2024 103,23 103,23
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF JANEIRO/2024 VENC 18/03/2024 47,97 47,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF JANEIRO/2024 VENC 18/03/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF JANEIRO/2024 VENC 18/03/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF JANEIRO/2024 VENC 18/03/2024 2.131,60
05/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/65563801; 0/63737965; 0/66000876; 2.131,60
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.980,40
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 103,23
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 47,97
TOTAL 2.131,60 2.131,60 2.131,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.