Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5930 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
LONA - LONA |
15,00 |
225,00 |
5.00 |
LÂMPADA 50W - LÂMPADA 50W |
46,00 |
230,00 |
2.00 |
CINTA ABRAÇADEIRA - CINTA ABRAÇADEIRA |
20,00 |
40,00 |
1.00 |
FITA PLASTICA - FITA PLASTICA
Finalidade: PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-T.M.O. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
LONA - LONA LÂMPADA 50W - LÂMPADA 50W CINTA ABRAÇADEIRA - CINTA ABRAÇADEIRA FITA PLASTICA - FITA PLASTICA
Finalidade: PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-T.M.O. |
510,00 |
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22/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/459; |
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510,00 |
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25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.