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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5930 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LONA - LONA 15,00 225,00
5.00 LÂMPADA 50W - LÂMPADA 50W 46,00 230,00
2.00 CINTA ABRAÇADEIRA - CINTA ABRAÇADEIRA 20,00 40,00
1.00 FITA PLASTICA - FITA PLASTICA Finalidade: PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-T.M.O. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 LONA - LONA LÂMPADA 50W - LÂMPADA 50W CINTA ABRAÇADEIRA - CINTA ABRAÇADEIRA FITA PLASTICA - FITA PLASTICA Finalidade: PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-T.M.O. 510,00
22/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/459; 510,00
25/10/2024 Pagamento de Empenho 5930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.