Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5990 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE REVISÃO FIAT AMBULÂNCIA |
358,80 |
358,80 |
1.00 |
HIGIENIZAÇÃO DO A/C |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
LIMPEZA DE BICOS |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
GEOMETRIA E ALINHAMENTO |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
LIMPEZA DE TBI
Finalidade: REVISAO FIAT CRONOS |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
SERVIÇO DE REVISÃO FIAT AMBULÂNCIA HIGIENIZAÇÃO DO A/C LIMPEZA DE BICOS GEOMETRIA E ALINHAMENTO LIMPEZA DE TBI
Finalidade: REVISAO FIAT CRONOS |
828,80 |
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23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/3321; |
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828,80 |
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28/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5990/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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828,80 |
TOTAL |
828,80 |
828,80 |
828,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.