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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5990 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE REVISÃO FIAT AMBULÂNCIA 358,80 358,80
1.00 HIGIENIZAÇÃO DO A/C 65,00 65,00
1.00 LIMPEZA DE BICOS 200,00 200,00
1.00 GEOMETRIA E ALINHAMENTO 160,00 160,00
1.00 LIMPEZA DE TBI Finalidade: REVISAO FIAT CRONOS 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 SERVIÇO DE REVISÃO FIAT AMBULÂNCIA HIGIENIZAÇÃO DO A/C LIMPEZA DE BICOS GEOMETRIA E ALINHAMENTO LIMPEZA DE TBI Finalidade: REVISAO FIAT CRONOS 828,80
23/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/3321; 828,80
28/10/2024 Pagamento de Empenho 5990/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 828,80
TOTAL 828,80 828,80 828,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.