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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6048 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL - 13 FIOS/CM2 - 8 CAMADAS - 5 DOBRAS- 7,5 CM x 7,5 CM - 15 CM x 30 CM - 100% ALGODÃO - ALTA ABSORÇÃO - PACOTE COM 500 COMPRESSAS Finalidade: MATERAIS SMS 35,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL - 13 FIOS/CM2 - 8 CAMADAS - 5 DOBRAS- 7,5 CM x 7,5 CM - 15 CM x 30 CM - 100% ALGODÃO - ALTA ABSORÇÃO - PACOTE COM 500 COMPRESSAS Finalidade: MATERAIS SMS 3.500,00
13/11/2024 Conforme DANFE Nº E/16170; 525,00
13/11/2024 Conforme DANFE Nº E/16174; 2.975,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.