O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6080 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
269.57 DS DIESEL S10 MICRO JAE-3146 6,19 1.668,66
605.46 DIESEL S500 COMUM MICRO 02 7419 6,09 3.687,27
599.28 DS DIESEL S10 ONIBUS JAB-3G25 6,19 3.709,54
121.83 DIESEL S10 03 IVO-8356 6,19 754,11
778.78 DIESEL S10 JBV-5G56 6,19 4.820,67
707.91 DIESEL S10 02 IVT-1535 6,19 4.381,98
83.91 GASOLINA COMUM IPT-6840 6,29 527,80
2.00 IPIRANGA OLEO F1 MASTER 20W50 1L 39,90 79,80
39.31 GASOLINA COMUM IPT-6840 6,09 239,39
1.00 ELAION MI 2050 20W50 1L Finalidade: COMBUSTIVEL 44,90 44,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 DS DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DIESEL S500 COMUM MICRO 02 7419 DS DIESEL S10 ONIBUS JAB-3G25 DIESEL S10 03 IVO-8356 DIESEL S10 JBV-5G56 DIESEL S10 02 IVT-1535 GASOLINA COMUM IPT-6840 IPIRANGA OLEO F1 MASTER 20W50 1L GASOLINA COMUM IPT-6840 ELAION MI 2050 20W50 1L Finalidade: COMBUSTIVEL 19.914,12
25/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 220/3227; 220/3175; 220/3177; 220/3183; 220/3178; 220/3220; 220/3196; 19.914,12
30/10/2024 REFERENTE TROCA DE DOTAÇÃO -19.914,12
30/10/2024 REFERENTE TROCA DE DOTAÇÃO -19.914,12
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.